車輛予測の処理

一般

このサブプロセスは、運用予算の作成と承認を処理します。

運営予算の作成

年初前に、1 年または 5 年未満の運用計画の結果として、年間のさまざまな種類の資材の使用に関する予算が作成されます。これは、所有者と資材タイプ別にシステムに挿入されます。これらの年間予算は各月に均等に分割されますが、年間を通じていくつかの月の負荷が変化する場合は異なる場合があります。その後、次の年間予算を承認することができます。

月初めの前に、月間予算がオーナーの輸送機器に分割されます。月間予算の 正しい 分配をサポートします。

翌月の月間予算が確定したら、今月の運用イベントを作成できます。これらは、単一のイベント (例: 商品の輸送や演習) または毎日繰り返されるイベント (例: ルートに従った人や商品の輸送) である可能性があります。

その後、選択された輸送機器の形での資材の処置が行われます。正しいシリアルを選択するサポートが提供されます。必要に応じて、運用イベントの人員配置を行うことができます。

運用予算

新しい予算を作成すると、予算の合計値は自動的に 12 か月間に分割されます。値の合計が 12 にならない場合は、その余りが 12 番目の月に追加されます。各月の価値は、その年の予算で輸送機器品番と所有者として定義された輸送機器数で分割されます。月ごとの値の合計がシリアルの数に達しない場合は、残りが最後のシリアルに追加されます。10 年以上前の予算を登録することはできません。

年間の月ごとの予算が承認されると、年間予算を承認できます。年間予算が承認されるには、年間合計値が各月の合計値と等しくなければなりません。予算は承認された後は変更できません。変更を加えるには、ステータスを変更する必要があります。今年と来年以降は不承認となる場合があります。

予算年度を削除するには、予算年度の削除機能を使用します。今年のすべての情報 (シリアル番号や月の情報も含む) が削除されます。承認された予算年度は削除できません。古い予算のみ例外となります。

予測の実行

一般

アプリケーションに存在する、今後数年間の機体やロコモティブなどのフリートの使用に関する運用予算 (予算時間やマイルなど)、注文履歴、障害履歴、運用ログ履歴 (飛行時間やマイルなど) に基づいて、アプリケーション期間 (5 年など) にわたる予防メンテナンスと是正保守の予測を計算できます。

予測計算の結果、品目、構成品目、消耗品の資材必要量が算出され、シミュレーション後に在庫に転送され、作業オーダー書の生成時に削減される可能性があります。予測では、資源 (人物グループ) および整備工場ごとの容量ニーズも表示されます。

予測の計算

各輸送機器品目について、実行された操作(飛行時間、マイルなど)について過去 3 年間の履歴が調べられます。この品目に接続されたシリアルごとに、年間の値が計算され、累積されます。シリアルの使用パターンが異なる場合、累積はメンテナンスグループごとに行われます。新しいか、または昨年使用されなかったために予算や運用ログがないシリアルは、計算を実行する際に考慮されません。

計算された値には加重が行われます。たとえば、昨年は 50%、前々年は 30%、前々年は 20% などです。次に、過去 3 年間の加重履歴平均が、輸送機器品目およびメンテナンスグループごとに計算されます。

パラメータデータの計算ルール:

n 年後の予測の計算:

n年後までに関して、月ごとの運用予算に基づいて品目およびメンテナンスグループごとの年間予測が計算されます。この予測と加重履歴平均に基づいて、予測期間の平均予測値が計算されます。

運用予算が付与されていない輸送機器品目については、毎年の年間予測が過去 3 年間の加重平均履歴に等しく設定されます。

n年先の計算のルール: