Verrechnungsbestätigung drucken
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Drucken der Verrechnungsbestätigung.
Gehen Sie zum Durchführen dieser Aktivität folgendermaßen vor:
- Navigieren Sie zur Seite ?Verrechnung?.
- Wählen Sie die erstellte Verrechnung im Status ?Genehmigt? aus und führen Sie den Befehl ?Drucken? aus.
Voraussetzungen
- Diese Aktivität erfordert die Einrichtung von Basisdaten auf der Seite ?Nachrichtentexte? (Rechnungswesen > Zahlungsbasisdaten > Allgemeine Zahlungen > Nachrichtentexte). Es werden zwei Dokumente eingeführt, die einen Verrechnungsvorschlag und eine Bestätigung darstellen. Definieren Sie gemäß dem IFS Applications-Kernprozess Verrechnungsbedingungen im Befehl ?Übersetzung Meldungstext?.
- Diese Aktivität setzt voraus, dass allgemeine Informationen auf der Registerkarte ?Allgemein? der Seite ?Verrechnung? eingegeben und gespeichert wurden. (Lieferant, Kunde und Finanzmittelkonto)
- Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen, die im Abschnitt ?Rech./Anzahlungsdetails? der Registerkarte ?Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungen? eingegeben und gespeichert wurden.
- Kundenrechnungen/Vorauszahlungen, die im Abschnitt ?Rech./Anzahlungsdetails? der Registerkarte ?Kundenrechnungen/Vorauszahlungen? eingegeben und gespeichert wurden.
- Der Zahlungsrestbetrag in der Verrechnung sollte null sein (?Zahlbetrag in Zahlwährung? von ?Lieferantenrechnungen/Vorauszahlungsbetrag? und ?Kundenrechnungen/Vorauszahlungen? sollte gleich sein)
- Die Verrechnung sollte sich im Zustand ?Genehmigt? befinden.
Systemauswirkungen
Keine. In einem Anfragefenster können keine Informationen eingegeben oder geändert werden.