Ausgezifferte Kundenrechnungen eingeben

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Ausziffern eines Kundenwechsels mit Kundenrechnungen und Kundengutschriften. Ist der Wechsel nicht komplett ausgeziffert, wird der Rest als Akontozahlung gespeichert. Es kann außerdem ein neuer Posten, ein positiver oder negativer Differenzposten, hinzugefügt werden, um die Auszifferung auszugleichen.

Beim Ausziffern des Wechsels mit Rechnungen können Skonti verwendet, Teile von Rechnungen ausgebucht und Teilzahlungen durchgeführt werden. Wenn Differenzposten erstellt werden, können diese später auf einer Differenzmitteilung für den Kunden gedruckt werden. Rechnungen in anderen Firmen können ebenfalls ausgeziffert werden, sofern der Kunde in den anderen Firmen festgelegt wurde.

Ein Wechsel in einer Währung kann mit Rechnungen in anderen Währungen ausgeziffert werden. Voraussetzung: Alle Währungen müssen EWU-Währungen sein. Das heißt, es kann ein Wechsel in Euro eingegeben und mit Rechnungen in DM oder FF ausgeziffert werden oder umgekehrt. Oder es kann eine Zahlung in DM für Rechnungen in FF eingegeben werden.

Voraussetzungen

Diese Aktivität setzt voraus, dass Wechseldaten auf der Seite Kundenwechsel erfasst wurden.

Systemauswirkungen

Diese Eingabe wirkt sich erst dann auf das System aus, wenn der Kundenwechsel gespeichert wird. Dann werden alle ausgezifferten Rechnungen beglichen, und es wird ein Posten "Offener Kundenwechsel" mit dem gesamten Wechselbetrag erstellt. Wird der Wechsel nicht vollständig ausgeziffert, wird für den verbleibenden Teil eine neue Akontozahlung mit dem nicht ausgezifferten Betrag erstellt. In der Wartetabelle in IFS/Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt.

Bei Verwendung des Vorauszahlungstyps für Anzahlungsanforderungen und Vorauszahlungen werden die Buchungen entsprechend dem Vorauszahlungstyp und den Einstellungen in der Buchungssteuerung für den Kontrolltyp PC8 erstellt.